送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-12-25 11:19

借;其他应收款  贷;银行存款
借;应付职工薪酬  贷;其他应收款

萧小寒9469932 追问

2017-12-25 11:40

这个是什么时候的,支付,还是计提,这样做的话,应付职工薪酬不就有余额了,之后再直接转到管理费用吗

邹老师 解答

2017-12-25 11:41

你好,第一笔是银行账户扣款
第二笔是从职工工资扣款
需要计提到管理费用等科目核算的

萧小寒9469932 追问

2017-12-25 12:15

第二笔应付职工薪酬不就有余额了吗

邹老师 解答

2017-12-25 12:45

计提了就没有余额 的
借;管理费用等科目  贷;应付职工薪酬

萧小寒9469932 追问

2017-12-25 13:08

@邹老师:实际上我是月末计提这个月工资,下个月发放,但是月末计提的话,社保一般在月初就已经扣了,我还在月末计提,感觉不对啊,

邹老师 解答

2017-12-25 13:09

你好,社保你本来是在当月计提,次月扣缴,这个不矛盾的啊

萧小寒9469932 追问

2017-12-25 13:13

当月计提的是当月的社保,我们这边,社保是当月5号扣当月的,不是下月扣得,社保在当月就已经扣了,再计提,就感觉有点不对

邹老师 解答

2017-12-25 13:21

你好,先扣缴的就做扣缴分录,然后月底做计提社保分录,这个不冲突的,只是扣缴在先,计提在后而已

萧小寒9469932 追问

2017-12-25 17:47

@邹老师:哦,潜意识认为先计提后缴纳才可以,谢谢老师了,还有老师,还想问下,我们的账簿要贴花,要在税务局买贴花要给钱,然后在网上申报后,又会在基本户扣,不是重复了

邹老师 解答

2017-12-25 17:50

你好,是先申报,在账户扣款了就可以去税局领购税票贴花的,这个过程就不需要再纳税的

萧小寒9469932 追问

2017-12-25 19:24

哦哦,知道了,谢谢老师了

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2019-03-22 16:16:58
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2018-05-31 11:20:04
借:管理费用贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬--工资贷:其他应付款--社保,银行存款;借:其他应付款--社保,应付职工薪酬--社保贷:银行存款
2018-03-19 15:59:23
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
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