送心意

老王老师

职称,中级会计师

2017-12-25 22:48

您好,注意抵消内外账之间的往来金额。

沈卫 追问

2017-12-25 22:51

内外账之间有什么往来?

老王老师 解答

2017-12-25 22:55

您好,应该有内外账之间的转款的往来吧。或者说有可能外账欠老板的钱,其他应付款-老板,内账老板欠钱,其他应收款-老板。

沈卫 追问

2017-12-25 22:57

嗯有的。抵消是内外账欠老板的钱都要怎么处理?

沈卫 追问

2017-12-25 22:58

其他应付和其他应收余额要为 0吗?

老王老师 解答

2017-12-25 23:06

您好,建议要冲销为0的。

沈卫 追问

2017-12-25 23:07

怎么冲销呢?

老王老师 解答

2017-12-25 23:14

您好,一般情况下,做抵消分录,借;其他应付款-老板,贷;其他应收款-老板。

沈卫 追问

2017-12-25 23:16

这是内外账两个科目,放哪个账里做呢?

老王老师 解答

2017-12-25 23:21

您好,放在合并以后的账里做。

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