年末的时候应交税费-应交增值税(销项税额)和应交税费-应交增值税(进项税额)的余额怎么做账?还有应交税费-应交增值税(转出未交增值税)也要余额,怎么处理?
五岳
于2017-12-28 11:08 发布 1266次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-12-28 11:10
减免税款也有余额,请老师耐心解答,谢谢!
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你好,你想问的问题具体是?
不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
你好,分录对的。
2020-04-16 15:02:29
可以的
2017-09-04 22:00:33
你好 ; 那你可以增加 三级科目的。 你们系统加不了吗
2021-10-29 09:53:30
学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
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袁老师 解答
2017-12-28 11:10