送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-12-29 09:22

你好,是不是之前有分录做错了,现在调整

只若初见 追问

2017-12-29 09:24

好像是为了抵扣销项,就是不懂为什么是其他应收款

邹老师 解答

2017-12-29 09:25

你好,你需要看之前发票入账,没有抵扣所做的分录,才知道现在为什么这样处理的

只若初见 追问

2017-12-29 10:12

谢谢老师,我这儿还有一笔业务借:银行存款4千贷:其他应付款/某某三千。老师这笔业务是借款吗

邹老师 解答

2017-12-29 10:16

你好,是借入有关款项

只若初见 追问

2017-12-29 10:16

卖商品做分录:借其他应收款/某某人贷:主营业务收入300  应交税费/应交增值税/销项,为什么借方谢成其他应收款?谢谢

邹老师 解答

2017-12-29 10:17

你好,是不是向个人销售,款项暂时没有收到

只若初见 追问

2017-12-29 10:20

个人销售没开票也没收到钱按理说应该借方用:应收账款才对啊

邹老师 解答

2017-12-29 10:21

你好,可能是对方财务人员认为应收个人销售款项通过其他应收款,其实正确的应当也是应收账款

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