年初收到全额工程款发票一张10万元,先付5万元,做分录,借:在建工程100000 贷:银行存款 50000 应付工程款 50000现在支付尾款时,只实付45000元。(剩余5千元不予支付了),账务如何处理
钟
于2017-12-29 11:11 发布 1506次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-12-29 11:12
您好!借应付账款 贷银行存款 营业外收入
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您好!借应付账款 贷银行存款 营业外收入
2017-12-29 11:12:08
是的,是这样账务处理的
2022-07-16 10:43:28
剩下的就直接进入到应付账款处理啊,这里你是什么问题?
2020-11-06 12:45:46
你好同学,你指的是什么?你后面没有支付的,你财务会计制度应付帐款是没有问题的。
2020-11-06 12:47:22
你好,先预付款的情况下,这个过程的分录是这样
预付的时候,借:预付账款 100000,贷:银行存款 100000
取得发票,借:在建工程 320000 ,贷:预付账款 320000
银行支付17万,借:预付账款 170000,贷:银行存款 170000
2021-06-30 17:14:28
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