送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2023-07-01 19:19

你好,学员,那个差异原因是什么的,未来会缴纳吗

微信用户 追问

2023-07-01 19:23

不用缴纳~~~老师~~

微信用户 追问

2023-07-01 19:24

应该怎么调账~~~

冉老师 解答

2023-07-01 19:25

差额转到营业外收支,5月份的差异的

微信用户 追问

2023-07-01 19:27

借应交税费未交增值税5599.94,贷营业外支出5599.94,这样吗

冉老师 解答

2023-07-01 19:28

你好,学员,是这样的,贷方是营业外收入

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相关问题讨论
你好,未交增值税转出是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 如果是多交增值税 借:应交税费-未交增值 贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26
你好,应交税费-应交增值税-转出未交增值税余额是不需要结平的
2018-02-02 11:53:16
个人建议还是按上面的多步骤进行结转至应交税费-应交增值税(转出未交增值税),再由应交税费-应交增值税(转出未交增值税)结转至应交税费——未交增值税。注意如果月末进项税额大于销项税额时,是不需要进行结转增值税的,不做任何账务处理。
2017-07-10 13:07:11
你好,月末转出未交增值税,即本月销项税额大于进项税额,要缴纳增值税;月末转出多交增值税,即本月销项税额小于进项税额
2020-07-27 23:17:01
你好 ;  那你可以增加 三级科目的。  你们系统加不了吗  
2021-10-29 09:53:30
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