我每个月都没有结转应交税费,现在应交增值税(未交增值税)和预缴增值税这两个科目余额在借方,年末需要调整吗,怎么调
幸福、Love
于2018-01-02 22:15 发布 934次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-01-02 22:27
您好,应交税费-应交增值税-进项,和应交税费-应交增值税-销项,这两个明细科目有余额没?
相关问题讨论

您好,应交税费-应交增值税-进项,和应交税费-应交增值税-销项,这两个明细科目有余额没?
2018-01-02 22:27:08

19年分录,借应交税费~预交增值税100,贷银行存款~100。2020年5月,借应交税费~未交增值税100,贷应交税费~预交增值税100。对吗?
2020-06-06 11:50:42

您好,月末时,进项,销售项的余额结转时,借:应交税费-应交增值税-销项,贷:应交税费-应交增值税-进项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税。当月把进项,销项,转出未交增值税,三个明细科目的余额结平,或者年底结平都行。
2018-06-02 16:40:29

可以每个月做结转,也可以到年末再统一结转的。
2019-03-07 10:18:45

你好,是需要的,不需要每月都转,一年年末转就可以了。
2019-03-07 10:08:03
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
幸福、Love 追问
2018-01-02 22:39
幸福、Love 追问
2018-01-02 22:39
王雁鸣老师 解答
2018-01-02 22:41
幸福、Love 追问
2018-01-02 22:49
幸福、Love 追问
2018-01-02 22:49
幸福、Love 追问
2018-01-02 22:49
幸福、Love 追问
2018-01-02 22:49
幸福、Love 追问
2018-01-02 22:49
幸福、Love 追问
2018-01-02 22:49
王雁鸣老师 解答
2018-01-02 22:56