购买原材料的时候是月底买的,但下个月才收到,当月仓库没有入库,这在做分录的时候数量对不上,月底余额是负的,这种问题怎么解决,怎么入账
激动的芹菜
于2018-01-03 15:05 发布 993次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-01-03 15:08
你好,你需要根据对方的送货单情况做材料采购分录的
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你好,你需要根据对方的送货单情况做材料采购分录的
2018-01-03 15:08:20
你好,可以转为营业外支出核算
2017-11-16 10:04:27
你好,加工车间应给你提供加工的成本数据。
2019-10-23 17:17:52
是的。大的公司就是要求这样。
2017-02-23 16:26:37
同学您好,货到票未到才做暂估的暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字,
你好,
据发票记
借:原材料,
应交税费-应交增值税(进项)
贷:应付账款
2022-12-24 14:56:51
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激动的芹菜 追问
2018-01-03 15:22
邹老师 解答
2018-01-03 15:24