我现在取得17年下半年和18年上半年1年的房租发票时怎么做账,之前未取得发票时都是按月摊销了的,现在取得发票进项税额该怎么做账?
WL
于2018-01-03 16:23 发布 1348次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-01-03 16:24
借:待摊费用,应交税费贷:银行存款;借:管理费用贷:待摊费用
相关问题讨论
借:待摊费用,应交税费贷:银行存款;借:管理费用贷:待摊费用
2018-01-03 16:24:05
你好,按含税金额平均每个月摊销租金就是了
2017-10-18 15:41:15
你好,在下一期申报时调整差额
2020-08-11 17:15:51
您好,计算出应退税时,借:其他应收款-出口退税贷:应交税费-应交增值税(出口退税);收到退税款:借:银行存款 贷:其他应收款--出口退税
2020-08-11 18:09:55
能不能进项抵扣是看你们是不是一般纳税人,取得的是不是专票,还有简易计税的项目就不能抵扣,一般计税就可以抵扣的
2019-05-08 17:31:28
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