金税盘技术服务费申报,我们12月进项抵扣后有留抵,那主表第二十三栏应纳税额减征额那就填0,表四税额抵减情况表抵减项目和减税申报明细表的第四列本期实际抵减税额也填0?
会计求求
于2018-01-03 16:45 发布 1352次浏览
- 送心意
老王老师
职称: ,中级会计师
相关问题讨论

您好,是的,都填写0就行了。
2018-01-03 18:43:56

你好是的,当月不抵扣,当月可以不用填写。
2021-07-06 11:22:34

你好,是税盘技术服务费的减免吗。
2019-10-17 09:40:49

你是税控盘的服务费,税控盘的服务费要去税局备案,其他服务费不用的,直接抵扣
2018-11-05 16:31:21

是,还有附表四和减免表
2019-04-02 10:33:38
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