5月的进项发票票面信息开错了,6月发现的时候已经认证了,购买方在6月已经申请了红字信息表,但是销售方在6月没有开出红冲发票。在申报6月增值税的时候要对这部分的金额做进项税额转出吗
yuuki
于2023-07-06 15:39 发布 513次浏览
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家权老师
职称: 税务师
2023-07-06 15:40
是的,开了红字信息申请就需要做,进项税转出
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是的,开了红字信息申请就需要做,进项税转出
2023-07-06 15:40:57
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你好,13%的在13%里面填写的
你的正数收入加上负数收入合计填写在一块
如果之前已经认证了附表二,进项转出开具的红字信息表一栏里面填写。
2022-04-18 21:15:42
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但我当时已经退税认证了做了暂不抵扣申报,
已经退税认证是什么意思?
2019-11-12 17:43:35
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你好,是做进项税额负数
2019-03-06 16:10:26
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你好 可以部分红冲 开红字信息表的当期 做进项转出
2020-05-25 09:19:07
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yuuki 追问
2023-07-06 15:52
家权老师 解答
2023-07-06 15:55