送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-01-05 09:04

您好!是的。就是这样做

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相关问题讨论
您好!现在借以前年度损益调整,贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
2024-08-09 12:23:44
您好!是的。就是这样做
2018-01-05 09:04:05
应该这样处理:开始取得发票时借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行。进项税额转出是借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2018-05-30 19:54:46
你好 最后是转到管理费用里了
2020-05-25 15:46:52
你好,是直接把我十一月这笔分录红冲掉后,重新做一笔正确的
2019-12-17 16:38:18
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