11月时现金支付的费用,12月对方以银行退款,做相同的负数,现金这块不平了,我做的是 借银行存款 贷管理费用 贷进项税转出,对不?
会计学堂辅导老师
于2018-01-05 08:59 发布 784次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好!现在借以前年度损益调整,贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
2024-08-09 12:23:44
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您好!是的。就是这样做
2018-01-05 09:04:05
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应该这样处理:开始取得发票时借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行。进项税额转出是借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2018-05-30 19:54:46
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你好 最后是转到管理费用里了
2020-05-25 15:46:52
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你好,单纯的转出是这样做分录
只是后面还需要根据销项税额,进项税额,进项税额转出做结转增值税的分录
2024-03-30 14:31:45
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