送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2023-07-15 09:42

你好,学员
借固定资产
应交税费应交增值税=第一次开票的
贷银行存款
其他应付款

后期付款
借其他应付款
贷银行存款

不见不散 追问

2023-07-15 09:54

但是这个设备是一个设备,价值高。我前面三次付款后,就设备安装完成了,后面一次付款是扣的质保金。但是设备厂家,最后一次得等第二年付款后才开票。
那我设备安装完,是需要全额入固定资产吧。但最后一期款未付,票未开,固定资产如何入帐?需要暂估吗

冉老师 解答

2023-07-15 10:08

你好,学员,按照暂估全部计入固定资产科目的

不见不散 追问

2023-07-15 10:12

那暂估的话,增值税进项要怎么做?比如设备最后一期款含税30万元。那如何做分录?

冉老师 解答

2023-07-15 10:13

那暂估的话,增值税进项要怎么做?比如设备最后一期款含税30万元。那如何做分录?
进项税,没有发票不计入,暂估按照不含税的

不见不散 追问

2023-07-15 10:16

那就是得再建一个科目,暂估应付款
借:固定资产 26.54 
       贷:暂估应付款  26.54   ?

但 实际是应付款是30万元?那这个就做个台帐记录?

冉老师 解答

2023-07-15 10:17

实际付款的话,回发票
借应交税费应交增值税进项税
暂估应付款 26.54
贷银行存款30

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你好,学员 借固定资产 应交税费应交增值税=第一次开票的 贷银行存款 其他应付款 后期付款 借其他应付款 贷银行存款
2023-07-15 09:42:58
你好 可以的,这个是可以这样的
2023-07-15 09:30:21
借固定资产贷,银行存款应付账款。借应付账款贷银行存款。
2022-06-16 11:10:25
同学请稍等,这边为你解答
2022-12-16 05:30:09
同学,您是想问什么?
2019-05-19 20:34:01
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