- 送心意
李老师
职称: 中级会计师
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外帐的话,做收回个人部分,在发工资时候收回
2015-11-12 10:11:13

对公转的这笔是谁的社保费、
2017-06-06 16:52:52

计提社保单位部分借:单位管理费用/业务活动费用等 贷:应付职工薪酬。预算会计不做账务处理。实际支付借:应付职工薪酬 其他应付款-个人部分 贷:银行等,预算会计借:事业支出 贷:资金结存。根据实际支付金额做账。
2019-06-12 16:09:38

您好,管理费用——社保 就可以了
2019-02-25 09:12:39

缴纳社保费的会计分录的做法:
企业分配工资
1.借:××费用(管理/销售等)
2.贷:应付职工薪酬——工资
三、次月发放工资时
1.借:应付职工薪酬——工资
2.贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)
3.应交税费——应交个人所得税
4.库存现金/银行存款
四、上交杜保
1.借:应付职工薪酬——社保(个人部分)
2.贷:库存现金/银行存款
五、上交个人所得税
1.借:应交税费——应交个人所得税
2.贷:银行存款
2020-06-30 09:19:44
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