- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-01-08 10:15
你好,如果货物销售了是需要结转相应的成本的
相关问题讨论
年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整
借:成本费用 贷:应付账款-暂估
下个月发票来了
贷:以前年度损益调整 贷:应付账款-暂估(红字)
借:以前年度损益调整 贷:应付账款-XX公司
最后 以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润
2020-01-06 14:44:56
你好,如果货物销售了是需要结转相应的成本的
2018-01-08 10:15:26
要的,要调减上个月成本
2019-09-18 11:33:44
一种麻烦的,红冲暂估的和结转成本的
借应付账款贷库存商品
借主营业务成本负数贷库存商品负数
然后做开发票的,借库存商品,进项贷应付账款
借主营业务成本贷库存商品
2019-12-01 18:32:49
你好 借库存商品-暂估入库贷银行存款 到时销售按你暂估的成本来结转成本 发票来了冲 有差异调整
2019-10-14 12:11:18
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Julian 追问
2018-01-08 10:19
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2018-01-08 10:20