某某公司在我们公司挂了应收账款267430.32,第三方公司开了一张387000进项票给我们,那咱们就应付账款挂了387000,某某公司支付给我们267430.32这款后我们把这款汇给第三方公司,那应付账款还挂了119569.68
留恋花开
于2018-01-08 10:16 发布 657次浏览
- 送心意
职称:
2018-01-08 10:20
这个挂了应付账款119569.68,我们这边不想通过直接付款给第三方公司 ,是想让第三方先给钱给我们,我们再通过公司账户上还他们的119569.68 ,怎么做才不会再挂任何账,怎么做分录啊,
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这个挂了应付账款119569.68,我们这边不想通过直接付款给第三方公司 ,是想让第三方先给钱给我们,我们再通过公司账户上还他们的119569.68 ,怎么做才不会再挂任何账,怎么做分录啊,
2018-01-08 10:20:05
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
您好,不能抵扣的,您公司只是代收代付款项,这个业务不是您公司发生的,是不能抵扣的,否则就涉及虚开虚抵增值税专票了。
这个业务是需要另外两方公司之间开票的,根本不涉及您公司取得发票或开具发票给第三方。
2020-08-03 10:52:21
你好,你们是独立核算的还是非独立核算单位?
2020-01-13 14:59:43
对的,是的,是这么做的。但是这个有风险,抽逃出资。
2024-01-04 12:14:54
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