送心意

职称

2018-01-08 10:20

这个挂了应付账款119569.68,我们这边不想通过直接付款给第三方公司 ,是想让第三方先给钱给我们,我们再通过公司账户上还他们的119569.68 ,怎么做才不会再挂任何账,怎么做分录啊,

解答

2018-01-08 11:17

学员你好,如果是真实的业务往来,通过应收和应付,如果只是单纯的挂账,可以用其他应收款或者是其他应付款。

留恋花开 追问

2018-01-08 17:32

对方开的30万不是真实的,其目地就是少交税,收到这样的发票挂什么科目?发票是专业技术服务费发票,老师做什么样的分录啊,麻烦老师指导下

留恋花开 追问

2018-01-08 17:37

老师还跟您强调一点,我们的一般户给对方用了,对方在我们公司上产生20万的收入,对方想着少交税,利用他们公司开发票开了30万给我 ,后续就没干别的了,我纳闷这账该怎么处理好

解答

2018-01-08 17:45

@留恋花开:如果开了发票就有对应的收付款项,借用账户也是需要把账调平。

留恋花开 追问

2018-01-08 18:00

老师关键是双方都不想去走这个账,后面不就挂账了吗?挂了账转为营业外收入对我们公司来说也不好啊,得交税啊,收入又不是我们的收入,是对方借用我们公司产生的,总之呢感觉对方是把所有税务风险扔给了我们

留恋花开 追问

2018-01-08 18:07

咱们没钱走这个账,想通过对方给我们,我们再给她们,我也和对方会计商量了,对方会计不太原意,我问后续怎么搞这账,对方说后续再说吧,我觉得对方会计也没有别的更好方法处理了吧,无非就是后面瞎冲把账搞平吧,那这么搞对我们公司不就是风险很大吗?等同于把风险都扔给我们了

解答

2018-01-09 09:39

@留恋花开:学员你好,需要你和对方公司好好协商看如何处理。

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这个挂了应付账款119569.68,我们这边不想通过直接付款给第三方公司 ,是想让第三方先给钱给我们,我们再通过公司账户上还他们的119569.68 ,怎么做才不会再挂任何账,怎么做分录啊,
2018-01-08 10:20:05
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
您好,不能抵扣的,您公司只是代收代付款项,这个业务不是您公司发生的,是不能抵扣的,否则就涉及虚开虚抵增值税专票了。 这个业务是需要另外两方公司之间开票的,根本不涉及您公司取得发票或开具发票给第三方。
2020-08-03 10:52:21
你好,你们是独立核算的还是非独立核算单位?
2020-01-13 14:59:43
对的,是的,是这么做的。但是这个有风险,抽逃出资。
2024-01-04 12:14:54
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