我做账的时候,挂的是应收账款、然后另一个会计等到账了拿回单做账时,做成了借:银存,贷:其他应付款—单位,这发生在上月,这月我要改的话,改成借:其他应付账款—单位,贷:应收账款,对吗?后面需要附件吗,什么附件,谢谢老师了
迪恩
于2018-01-08 14:30 发布 649次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-01-08 14:31
对的,把两个凭证号注明摘要里面即可
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你好,不涉及利损益的科目可以直接对冲
2021-03-26 13:06:55
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你好,可以把所有的余额结转到一个科目里核算,做一张调整凭证就可以。
2020-07-15 14:15:53
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销售和采购的业务是用应收和应付业务核算的
2019-11-21 15:52:49
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您好。不用的,以后发生了付款或者收款再冲销。期末损益类科目需要结转。
2019-07-11 16:43:07
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应收账款都是已经开出发票,交过税的,其实已经不可能通过银行收款了,只能做现金收入……
2017-07-25 09:19:51
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迪恩 追问
2018-01-08 14:38
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2018-01-08 14:48