送心意

耿老师

职称中级会计师

2020-07-15 14:15

你好,可以把所有的余额结转到一个科目里核算,做一张调整凭证就可以。

守望幸福 追问

2020-07-15 14:22

其他应收款没有余额,应付帐款余额是-27349,请问要怎么做调整分录呢?谢谢

耿老师 解答

2020-07-15 14:24

你好,借其他应收款贷应付账款就可以。

守望幸福 追问

2020-07-15 14:26

然后还要转到其他应付款吗?

耿老师 解答

2020-07-15 14:37

你好,这样不就是转入其他应收款了吗?应付账款的负数应该是你们多付了。计入其他应收款或者是预收账款。

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相关问题讨论
你们这情况只能这么处理了
2020-04-03 07:47:57
应收出现负数,说明是预收款。 应付出现负数,说明是预付款。
2017-03-27 15:17:57
你好,不涉及利损益的科目可以直接对冲
2021-03-26 13:06:55
你好,可以把所有的余额结转到一个科目里核算,做一张调整凭证就可以。
2020-07-15 14:15:53
你好!按规定应付账款和其他应付款需要确认收入,其他应收确认损失
2019-11-30 17:24:12
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