送心意

999

职称注册会计师

2023-07-21 04:23

是的,需要在账务上体现。正字发票和红冲发票在同一季度内,会计分录应该这样做:首先,正字发票的会计分录是借:应收账款或预付账款,贷:主营业务收入或主营业务成本。然后,红冲发票的会计分录是借:主营业务收入或主营业务成本,贷:应收账款或预付账款。这样做的目的是为了抵消原来的业务记录,使得账面上的数据能够真实反映公司的经营情况。

传统的冬日 追问

2023-07-21 04:23

明白了,那如果我在做账的时候发现有一笔业务跨季度红冲开票,我应该怎么处理呢?

999 解答

2023-07-21 04:23

如果一笔业务跨季度红冲开票,那么在做账时,你需要将这笔业务分别在两个季度进行处理。在第一个季度,你需要按照正常的会计分录进行处理,即借:应收账款或预付账款,贷:主营业务收入或主营业务成本。然后在第二个季度,你需要进行红冲处理,即借:主营业务收入或主营业务成本,贷:应收账款或预付账款。这样做的目的是为了确保每个季度的账务数据都能够准确反映公司的经营情况。

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是的,需要在账务上体现。正字发票和红冲发票在同一季度内,会计分录应该这样做:首先,正字发票的会计分录是借:应收账款或预付账款,贷:主营业务收入或主营业务成本。然后,红冲发票的会计分录是借:主营业务收入或主营业务成本,贷:应收账款或预付账款。这样做的目的是为了抵消原来的业务记录,使得账面上的数据能够真实反映公司的经营情况。
2023-07-21 04:23:13
您好!税款的话,如果你当季度,可以直接按冲减后的申报,跨季度的,只能到下季度冲减后申报。不能本月减去
2019-11-20 17:01:22
您好 第一季度需要缴纳增值税 有利润的话 也要缴纳企业所得税
2020-03-29 09:33:54
对于这种情况,你需要将红冲发票的增值税冲回。具体来说,你需要在本季度的会计分录中,将红冲发票的增值税金额记入“应交税费-增值税”科目,同时,将相应的销售收入记入“主营业务收入”科目。这样,你就可以在本季度的会计分录中,将红冲发票的增值税冲回。
2023-07-18 09:31:22
好在第一行和第二行填写你的负数销售额,但是你得去税务局申报,自己申报不了的。
2022-10-20 16:14:18
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