送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2018-01-08 16:09

你好,对的,分录正确

阿花 追问

2018-01-08 16:34

为什么带我的师父要我做成:借:银行存款200000 
                                                   贷;工程结算200000 
说结转收入的时候在结转增值税

吴月柳 解答

2018-01-08 16:37

建筑行业结算就需要确认增值税,你师父是不是营改增前的做法?

上传图片  
相关问题讨论
你好!你的问题是什么呢
2019-06-27 15:26:17
你好           你开票出去  可以直接贷方有主营业务收入核算的。   
2021-03-22 15:34:23
你好,是的这样做结转,缴纳分录的
2018-02-01 10:27:13
你好,预交,借:交应税费-应交增值税,贷:银行存款,不需要做月末结转到未交增值税 如果确认了收入就 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2019-05-10 17:32:43
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 缴纳分录是:借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2020-05-27 18:10:23
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...