- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
同学,你好
借:应收 1530
贷:应付 1530
2023-07-22 17:35:46
你好!可以只在报表上合并这数据不用调整帐套,如果以后不再使用就把预付账款科目余额调整到应付帐款科目下核算就可以,借:预付账款 20000 贷:应付账款 20000
2016-01-07 14:18:50
借应收帐-综合门诊 10000 贷应收账款-门诊
2018-10-17 10:35:27
你这个表不全,且没有原始数据。不过合并报表时内部交易需要抵销这是原则
2019-03-26 17:14:38
你好,可以合并的,做这个抵消分录
借;预收账款,贷;应收账款
2019-08-13 17:39:25
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