送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-01-09 14:20

期末结转  借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)  贷;应交税费-未交增值税 500

A~小陈 追问

2018-01-09 14:21

那我原来的,增值税进项和销项的余额就放着。就好是吗

邹老师 解答

2018-01-09 14:22

你好,是的,进项,销项余额不需要冲平的

A~小陈 追问

2018-01-09 14:24

那这样我应交税金科目下的(转出未交增值税)的这个科目,就会一直有余额。是不是

邹老师 解答

2018-01-09 14:24

你好,是的,这个会有借方余额的

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期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 500
2018-01-09 14:20:52
你好!借应交税费0应交增值税-已交税金 贷银行存款。
2019-09-02 15:14:54
你好,预缴增值税 借:应交税金—增值税 贷:银行存款
2019-06-20 10:51:24
你好,借;工程施工——间接费用,贷银行存款等科目
2019-07-01 16:13:55
不知道你公司会计制度是否健全,如果金额大直接计入在建工程就好了,如果金额小,直接进费用也无妨。
2019-07-01 16:13:59
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