送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-01-09 16:22

你好,不需要针对增值税部分暂估的

✙心如薄荷天然凉 追问

2018-01-09 16:24

那老师只对成本暂估了比如说我暂估1000,借原材料1000,应付账款1000,这月销售了结转成本借主营业务成本500,贷原材料500,下个月来发票了,预估少了,应该是借原材料1500,贷应付1500,我红冲了暂估的,结转的成本还改吗

✙心如薄荷天然凉 追问

2018-01-09 16:33

老师在吗,能帮我解答下吗

邹老师 解答

2018-01-09 16:36

你好,成本确有错误都是可以做相应调整的

✙心如薄荷天然凉 追问

2018-01-09 16:38

那我是不是等发票来了入账时把上月成本红冲按照正确的入账呢

邹老师 解答

2018-01-09 17:08

你好,可以红冲做正确的,也可以综合一笔做调整分录的

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相关问题讨论
你好,不需要针对增值税部分暂估的
2018-01-09 16:22:01
同学您好,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2022-09-23 09:35:38
冲XX年XX月XX日材料暂估入账XX号凭证,用红笔写金额。
2017-05-24 13:13:35
冲销 借;应付账款-暂估 贷;原材料 根据发票入账 借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2016-04-06 18:19:24
成本可以按暂估金额结转的
2019-08-20 15:32:21
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