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✙心如薄荷天然凉
于2018-01-09 16:20 发布 1655次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-01-09 16:22
你好,不需要针对增值税部分暂估的
✙心如薄荷天然凉 追问
2018-01-09 16:24
那老师只对成本暂估了比如说我暂估1000,借原材料1000,应付账款1000,这月销售了结转成本借主营业务成本500,贷原材料500,下个月来发票了,预估少了,应该是借原材料1500,贷应付1500,我红冲了暂估的,结转的成本还改吗
2018-01-09 16:33
老师在吗,能帮我解答下吗
邹老师 解答
2018-01-09 16:36
你好,成本确有错误都是可以做相应调整的
2018-01-09 16:38
那我是不是等发票来了入账时把上月成本红冲按照正确的入账呢
2018-01-09 17:08
你好,可以红冲做正确的,也可以综合一笔做调整分录的
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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