- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2023-07-28 16:08
嗯嗯,只有那样处理的了
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嗯嗯,只有那样处理的了
2023-07-28 16:08:59
先红冲你之前做的那个营业外收入凭证,借:库存商品(负数),贷:营业外收入(负数)。然后这个货款需要付,就是,借:库存商品(不含税金额),应交税费-增值税-待抵扣进项税(税额),贷,应付货款-厂家。如果不需要付这个货款,就是,借:库存商品(不含税金额),应交税费-增值税-待抵扣进项税(税额),贷,营业外收入
2018-11-07 15:43:27
是的,就是那样处理的
2023-12-01 15:25:45
您好 请问有其他费用发生么 工资计提了么
2020-07-31 10:38:59
三免三减半是所得税的
增值税的进项税正常抵扣就行
2020-05-22 11:56:02
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