老师请问一下12月帐面其他他应付款有二百多万,未分配利润有一百多万可不可以在12月做帐处理如何处理凭证如何做谢谢老师
裕山
于2018-01-10 12:03 发布 869次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
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你好!其他应付款与未分配利润并没有直接关系!只有追溯其他应付款形成的原因,酌情处理!
2018-01-10 12:06:17

你好,需要查明其他应付款是什么原因形成的,是不能随意冲销的
2018-01-10 11:59:54

您好,可以,借;其他应付款,贷;营业外收入-不再支付的应付款项。之后结转营业外收入,借;营业外收入,贷;本年利润。年底时,借:本年利润,贷;利润分配-未分配利润。也就是这样做的。
2018-01-10 14:07:29

借:其他应付款贷:未分配利润
2018-01-10 13:15:32

你好,这个钱是谁欠你们的?是不是你单位的个人
2024-08-08 15:32:27
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