老师你好,我11月已认证抵扣的专票,在12月才费用报销,请问会计分录如何做
Choi
于2018-01-10 15:15 发布 1436次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-01-10 15:18
借:管理费用 贷:银行存款,将上月抵扣的发票的复印件再付在该凭证后面。
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借:管理费用 贷:银行存款,将上月抵扣的发票的复印件再付在该凭证后面。
2018-01-10 15:18:35
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什么发票,费用发票还是成本发票
2018-01-10 14:00:32
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您好
借:成本费用等
应交税费-待认证进项税额
贷:应付账款等
2020-01-06 16:19:52
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不抵扣的,先把税额计入待认证了,借:XX费用—运费 应交税费—应交增值税—待认证进项税 贷:应付账款
2019-10-30 15:30:41
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您好!12月做如下分录
借:管理费用
应交税费-待抵扣进项税额
贷:银行存款
2021-02-24 17:13:14
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Choi 追问
2018-01-10 15:28
张艳老师 解答
2018-01-10 15:41