送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2018-01-10 15:36

借:管理费用-社保  管理费用-福利费  贷:银行存款

103234371 追问

2018-01-10 15:40

之前计提的时候已经按  “借:管理费用-社保费 其他应收款-社保费 贷:应付职式薪酬-社保费  ”计提了,银行代扣后还有一个其他应收款挂在那

吴月柳 解答

2018-01-10 15:48

把这个分录红冲做正确的,公司全部承担不需挂在其他应收款

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相关问题讨论
1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2019-04-23 10:09:41
你好,是怎么处理分录写一下,我看看
2020-02-07 15:15:19
计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 借:各种费用一社保(公司负担) 借:各种费用一公积金 (公负担) 贷:应付职工薪酬-I资 贷: 应付职工薪酬一社保(公司负担) 贷: 应付职工薪酬一公积金(公负担) 支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬社保 (公司负担) 应付职工薪酬一公积金 (公负担) 其他应收款一社保 (个人负担) 其他应收款一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款 支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应收款款一社保 (个人负担) 其他应收款一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税
2019-08-09 14:04:01
您好,单位分录,借:应付职工薪酬-社保,贷:现金或者银行存款。个人的分录,借;其他应付款-社保,贷;现金或者银行存款。
2017-04-12 20:21:51
您好,社保是当月支付当月的,先计提公司需要缴纳的部分,借:管理费用-社保费 贷:应付职工薪酬-社保费 支付时:借:其他应收款-社保费(员工承担部分)借:应付职工薪酬-社保费 贷:银行存款 计提工资时将其他应收款-社保费冲回。
2018-10-15 15:55:58
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