我年底要不要把应交税费-应交增值税(进项税额)应交税费-应交增值税(销项税额)应交税费-应交增值税(转出未交增值税)科目余额结转为0?如果需要结转,是每月结转,还是每月结转?
fdq
于2018-01-11 11:28 发布 967次浏览
- 送心意
陈静老师
职称: ,中级会计师
2018-01-11 11:31
你好,不需要结转的。
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你好,你想问的问题具体是?
不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
你好,分录对的。
2020-04-16 15:02:29
可以的
2017-09-04 22:00:33
你好 ; 那你可以增加 三级科目的。 你们系统加不了吗
2021-10-29 09:53:30
学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
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fdq 追问
2018-01-11 11:37
陈静老师 解答
2018-01-11 12:43