我11月开发票时把3%的税率错点成5%了,现在申报增值税发现了,税局让我开负数发票一冲,然后再开个正确的正数发票就好了,我的客户的账务上怎么处理
刘敏茹
于2018-01-11 13:06 发布 820次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
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客户的往来没有错误,因为总金额没有错误;只调整收入与销项税的账务即可
借 收入
贷 应交税费-应交增值税(销项税)
2018-01-11 13:16:14
你好,是专票还是普票的呢
2019-12-26 09:34:06
你好,是说让你更正5月份更正吗,找你们会退税,你不是这个月开了9%的税吗
2021-10-14 11:45:39
您好,是的,但是账上的话,是负数的最好还是也做一下,要不然税款和申报系统会对不上
2019-12-06 12:18:31
同学,你好
之前开具的负数发票,有输入之前的蓝字发票的信息吗?
2022-05-17 13:06:33
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