你好,老师,我要咨询一下出口贸易的确认收入了,但是还没开票,现在如何在etax系统里申报啊?
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于2023-08-11 08:44 发布 621次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2023-08-11 09:29
1.备案确认:首先,出口企业需要向当地税务部门备案确认该笔未开票收入的情况。通常需要提交相关证明材料,如合同、订单、物流单据等,以证明该交易确实属于出口业务。
2.填写纳税申报表:在申报增值税时,填写相应的纳税申报表格。根据具体情况,将未开票收入列入申报表格中的适当项目,如免税销售、零税率销售等。在填写申报表格时,要保持准确性和合规性
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1.备案确认:首先,出口企业需要向当地税务部门备案确认该笔未开票收入的情况。通常需要提交相关证明材料,如合同、订单、物流单据等,以证明该交易确实属于出口业务。
2.填写纳税申报表:在申报增值税时,填写相应的纳税申报表格。根据具体情况,将未开票收入列入申报表格中的适当项目,如免税销售、零税率销售等。在填写申报表格时,要保持准确性和合规性
2023-08-11 09:29:06
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你好,你要确定一下买家要不要发票,如果买家要发票,那就先做预收账款,开票时再确认收入。如果确定买家不需要发票,则可以根据贵公司具体情况确认无票收入
2021-07-06 11:26:03
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你是做的免税销售额吗?
2020-01-06 21:32:18
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同学你好
根据报关单收入和开票的金额
是外贸型的吗
2020-10-10 10:33:12
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1、在录入数据的时候,因为使用复印件或者录入疏忽,出现录入数据与报关单数据不符的情况;
2、在出口货物发生退运时,需要对已经申报的数据进行红字冲减处理,也就是在系统中录入负数,将错误数据进行更正。
具体操作步骤、
1、点击向导,选择“第一步、免抵退税数据采集”,“生成出口货物冲减明细”,在索引窗口选择想要重建的记录;
2、点击“冲减出口”红色按钮,在弹出的对话框中选择冲减所属期,并将“单证收齐后冲减”前面的√去掉。
需要注意的是,做红字冲减的数据,不能在冲减当期作单证收齐处理,否则在数据一致性检查的时候,系统不允许通过。 并且在进行冲减的时候一定要注意,必须在单证收齐的月份进行红字冲减,必须在当期出口销售额大于冲减销售额的月份进行冲减,否则在生成明细申报数据的时候,系统也会提示数据一致性检查出错。
2019-11-04 17:47:49
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