这边公司收到伙食费做,借:库存现金 ** 贷:其他应付款 **。 支付菜钱时做 借:其他应付款 ** 贷:银行存款 **。到后面其他应付款贷方有余额**元,这个之间的差额,要结转到管理费用,这个分录怎么做呢
장 신 영
于2018-01-11 16:58 发布 1122次浏览
- 送心意
陈静老师
职称: ,中级会计师
2018-01-11 17:00
你好,借其他应付款 借;管理费用-借方余额
相关问题讨论
同学你好!是的 。是这样处理。
2019-12-11 15:32:29
直接第一步第三步,
2017-04-10 14:45:08
您好, 是的贷方计入到其他应付款
2022-03-16 12:11:22
你好对的是的正确的。
2022-02-16 14:27:02
你好,你这个是加油费,可以不通过其他应付款的
2021-10-23 22:04:34
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