- 送心意
刘艳红老师
职称: 中级会计师
2023-08-12 15:24
如果是一般纳税人期末应交增值税结转,如果销项税额大于进项税额,月末结转增值税,
借:应交税费-应交增值税(销项税额),
贷:应交税费——应交增值税(进项税额),
应交税费-应交增值税(转出未交增值税)。
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税),
贷:应交税费-未交增值税。
次月初扣缴的时候:
借:应交税费-未交增值税 ,
贷:银行存款。
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你好!
对的。
2019-02-19 21:57:40
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同学你好
是的,是当月认证的
2020-09-25 13:49:41
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你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20
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您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
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你好!如果不存在尚未抵扣的增值税,可以不做这一笔分录。直接将销项进项税额差额转入未交增值税。
2019-05-24 11:11:50
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