送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2018-01-12 14:56

你好,借:应交税费-销项   贷:应交税费-减免税款

米丝蒂娜 追问

2018-01-12 14:58

这个是税控盘的服务费,当时我就当成进项全额抵扣了的,现在要转到销项去?

吴月柳 解答

2018-01-12 14:58

要转余额结为0

米丝蒂娜 追问

2018-01-12 15:14

老师,分录可不可以详细一点,转入销项然后呢,就一直到最后一步的分录能不能列一下?

吴月柳 解答

2018-01-12 17:37

年末做,借:应交税费-销项 应交税费-进项税转出 贷:应交税费-进项  应交税费-减免  应交税费-转出未交增值税,这笔分录是把所有科目余额清零的

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相关问题讨论
应交税费-应交增值税-减免税额这个明细科目是有余额的,应交税费-应交增值税这个科目借贷方是平的.
2016-06-23 09:47:13
你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02
有的
2018-01-09 16:52:03
您好 每年年末增值税下三级科目应该结平 借:应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税 应交税费——应交增值税——减免税款等
2020-01-08 17:20:11
你好,减免的税费应该要确认为营业外收入
2018-08-15 14:23:31
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