进口增值税当期没有及时比对,账务已处理,请问税务系统申报时怎么申报?
菲童牛宝
于2018-01-12 14:56 发布 894次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,按没有认证的情况申报
2018-01-12 14:57:16
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你好,按没有这个进项的数据申报的
2018-01-12 14:55:07
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您好, 您是什么意思呢?
2021-09-10 15:53:34
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在增值税纳税申报 分次预交行填报
2019-05-27 17:31:22
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你用于出口产品的进项税额,应该选择出口退税的,然后系统就会生成到附表二的第二十六行还是二十五行的,就是在本期认证本期不抵扣的那一栏。填增值税申报表的时候,和你是否申报出口退税关系不大,,你增值税申报表,主要填写的是本月开票的,销售的你应该填附表一,出口免税销售货物里面,还有减免税申报表的免税里面。
2018-02-14 17:19:43
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