- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
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您好,分录,贷;主营业务收入,负数,贷;应交税费-应交增值税-销项。
2018-01-12 21:03:08
你好!别补计吧,当月按正常处理,下月红冲,开正确发票即可
2018-01-12 19:16:58
确认收入时,同时确认销项税。
借银行存款或应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额。
2018-08-26 11:01:59
借:应收账款 贷:应交税费-应交增值税-销项税
2019-12-05 14:59:14
您好,计提收入按发票金额,借:银行存款100000
贷:主营业务收入88495.57
贷:应交税费-应交增值税-销项税额11504.42
2020-07-31 00:27:51
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