您好,请问收到客户给报销的餐费和打车费如何入账 问
那个计入业务招待费 答
做内账用表格做还是财务软件,收入和支需要将税点 问
建议还是财务软件做,收入和支出根据会计制度规范做账 答
你好老师,新公司刚刚成立再没有收到第一笔收入前 问
您好,是的,都计入开办费里面 答
凭证复合怎么取消? 问
同学你好 是什么软件 答
老师,您好,我一直对计提固定资产折旧方法不是太确 问
同学,你好 借:固定资产 贷:银行存款 折旧一般是年限折旧法,比如5年,没有残值。20000/5=4000 借:费用4000 贷:累计折旧4000 答
师,我想问一下,我们是一个超市,然后我们给就是一个公司买的他们的货,给他们付款的时候就是。在我们这边,我们还要收他的一个陈列费,在我们给他付货款的时候,就是把这个陈列费就扣下了。嗯,就比如说我们给他付了4万块钱的货款,然后有500块钱的沉淀费,但是付的时候我们只付了三万五百块钱,像。这个陈列费的话,我记分录应该怎么做?
答: 借销售费用贷应收账款
给综合部放了一笔5000的备用金,这笔钱到年底才收回来,中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少,就是保证他们部门一直有这5000元的备用金,这样的话他们拿来票找财务报销,正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账?
答: 借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,比如说我们跟对方,购买一个商品的价格是十万。那对方要优惠一万块钱给我们,但是他不可以体现在合同里,他是让我们付款的时候少给他付一万。就等于他开了一张十万块钱发票。我们签了一份十万块钱的合同,但是最终我们付款付的是九万,这个有没有问题。
答: 你好!按规定应该转入营业外收入核算