老师,7月份的费用发票,8月份拿过来付款的的时候已经过了报税期了,进项税额没有在7月份抵扣,但是这笔费用又想入在七月份,分录应该怎么做呢?
粗枝小叶
于2023-08-21 14:19 发布 434次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2023-08-21 14:19
你好,这个你可以7月份先计提费用
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2021-07-20 10:46:05
您好
可以在后面月份做进项税额认证 做费用的时候有么有把税金也计入
2019-10-08 19:32:59
您好
没有勾选的话 增值税进项税额零申报就好了 不需要另外操作
2021-05-31 09:03:47
你好,建议你们按照实际发生业务入账,以免后续税务稽查带来风险。
2019-01-21 10:17:32
同学你好
不抵扣的话直接转出到费用
2020-10-10 10:59:11
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粗枝小叶 追问
2023-08-21 14:20
宋生老师 解答
2023-08-21 14:23