老师 我们取得专票费用发票5300 给员工实际报了5000元 像这种我们进项税额按照发票正常抵扣 少报的300元全部冲减费用可以嘛
心灵美的柠檬
于2024-04-03 17:36 发布 279次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
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借进项
借管理费用负数
2021-07-20 10:46:05
您好
可以在后面月份做进项税额认证 做费用的时候有么有把税金也计入
2019-10-08 19:32:59
您好
没有勾选的话 增值税进项税额零申报就好了 不需要另外操作
2021-05-31 09:03:47
你好,建议你们按照实际发生业务入账,以免后续税务稽查带来风险。
2019-01-21 10:17:32
同学你好
不抵扣的话直接转出到费用
2020-10-10 10:59:11
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