送心意

老王老师

职称,中级会计师

2018-01-13 14:54

您好,可以根据发票复印件,或者税局收回给的文件,借;应收账款,负数,贷;主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税,负数。应该减掉作废的作账处理。

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您好,可以根据发票复印件,或者税局收回给的文件,借;应收账款,负数,贷;主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税,负数。应该减掉作废的作账处理。
2018-01-13 14:54:00
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 贷;银行存款 按发票不含税收入申报的
2018-01-12 19:32:25
开红字冲销即可 。
2018-06-08 14:24:50
你好!你已经拿回去了开了红字了吗
2017-08-04 15:05:32
你好 8月份 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 贷;银行存款 9月份 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷;应收账款等科目 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 贷;银行存款
2018-09-18 10:16:59
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