- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2023-08-24 13:42
你好!可以不用分开了
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一般是 借:制造费用 销售费用 管理费用 其他应收款-个人(个人负担社保部分)贷:应付职工薪酬
2015-09-16 12:02:21
你好; 你去看看 具体是哪个科目的余额; 如果是 贷方的余额还是借方的余额;这样好判断
2021-12-06 14:35:52
是的,企业部分的是这样做分录的
2020-04-16 14:43:26
你好,借:应付职工薪酬—社会保险费—基本养老保险 -1000
应付职工薪酬—社会保险费—失业保险 -100
应付职工薪酬—社会保险费—工伤保险 -15
借:银行存款 1115
2023-08-17 09:19:04
您好,分录处理是正确的。
2020-06-15 12:31:18
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