送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-01-14 13:09

您好,产生的差额,转入营业外收支处理就行了。

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相关问题讨论
您好,产生的差额,转入营业外收支处理就行了。
2018-01-14 13:09:29
你好,你10月份就申报错了,要按照3%申报才对,这种情况一定要去大厅申报
2018-12-07 15:33:09
您好 做账的时候把未开票收入这笔做进去
2020-01-02 15:00:04
你好 ;  那你现在就补计提到10月里面去 。 补计提即可。    反结账的话 你到时还得去 改财报 和申报表的  
2021-11-17 09:32:13
9月份的你不是已经申报了吗?申报了就不会这样了,你把10月份的进项转出干嘛?不能抵扣吗
2018-12-06 11:43:16
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