:我十月份做账时发现九月份有一张票税率开错了。当时九月份儿是在税务局大厅按正确数据做的异常申报。十月份申报时,我还是按照发票数据申报。做账和申报中间产生了差额我该怎么处理?
迷人的发带
于2018-01-14 12:59 发布 681次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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您好,产生的差额,转入营业外收支处理就行了。
2018-01-14 13:09:29
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你好,你10月份就申报错了,要按照3%申报才对,这种情况一定要去大厅申报
2018-12-07 15:33:09
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您好
做账的时候把未开票收入这笔做进去
2020-01-02 15:00:04
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你好 ; 那你现在就补计提到10月里面去 。 补计提即可。 反结账的话 你到时还得去 改财报 和申报表的
2021-11-17 09:32:13
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9月份的你不是已经申报了吗?申报了就不会这样了,你把10月份的进项转出干嘛?不能抵扣吗
2018-12-06 11:43:16
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