送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-12-07 15:33

你好,你10月份就申报错了,要按照3%申报才对,这种情况一定要去大厅申报

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相关问题讨论
你好,你10月份就申报错了,要按照3%申报才对,这种情况一定要去大厅申报
2018-12-07 15:33:09
您好,本月这两个发票一正一负,不用填写申报表了,或者还是到税务局非正常申报处理。
2018-08-07 16:08:02
老师,可以回答下吗
2018-12-10 10:41:52
您好,产生的差额,转入营业外收支处理就行了。
2018-01-14 13:09:29
你好,是的,按照5%税率申报的
2019-04-04 15:45:00
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