老师,我3月有一张凭证科目用错了,现在8月想更正,3月的凭证分录是 借:管理费用-资质费 28800 贷:其他应付款-魏总28800 现在我要把分录中的其他应付款科目换成 实收资本 科目,请问,我是先冲红凭证再做笔正确的分录?还是直接调整科目 借:其他应付款-魏总 28800 贷:实收资本28800
一笑而过
于2023-08-30 10:59 发布 625次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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可以的,可以直接做这个分录。
2023-08-30 11:03:59
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你好,不算的哈。计入实收资本借:银行存款 贷:实收资本 如果是认缴制,那借:其他应收款 贷:实收资本
2018-10-16 13:04:15
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你好,一个是老板垫支费用
一个是作为老板投资
2016-11-23 15:22:07
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您好,其他应收款,其他应付款,管理费用,一般在收到的或者支付的其他与经营活动有关的现金项目。实收资本,一般在收到的投资项目。财务费用,一般在偿还的借款利息项目。
2017-09-03 15:57:44
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你好,经过全体股东统一,可以把其他应付款转为对单位投资款的
2020-12-29 11:16:21
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