老师:您好!购入原材料未取得发票,首先按暂估入库,过几个月后收到发票,发票金额与暂估入库金额不一致,可以先用冲销暂估会计分录(红字金额)冲销吗?然后再来与发票金额入库做蓝色的会计分录吗?老师:如果先暂估入库,然后跨年才来发票,也可以先红冲然后再做蓝字发票的分录,这样做吗?老师:如果先暂估入库,然后跨年才来发票,也可以先红冲然后再做蓝字发票的分录,这样做吗?
妮妮
于2023-09-14 11:00 发布 665次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
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你好 计入在建工程 完工转固定资产。 没有发票 你汇算记得把折旧额调增处理
2020-06-15 10:05:22
没有发票,这个费用不能税前扣除
2019-12-17 09:30:48
您好
一般汇算清缴前应该取得上一年的发票
2019-08-27 21:05:49
您好!这个没有好办法。你问下税局,看你们能不能开收购发票
2017-12-27 15:13:57
你好,借管理费用,办公费贷银行存款,汇算清缴的时候调整就可以的。
2021-11-05 12:19:38
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