二手车小规模纳税人年末填写资产负债,12月没有销 问
你好,你们这个是个体户的吗? 答
老师,我们公司在2024年12月预付了2025年1月-6月的 问
借,预付账款在银行存款,然后按月摊销。借,管理费用,房租贷,预付账款 答
12月份付了100万的费用 发票1月份才来,怎么做账 问
你好,开票日期是1月份的,增值税抵扣不了,所得税可以抵扣。12月份借管理费用贷银行存款 1月份借其他应付款, 贷,利润分配未分配利润, 借利润分配未分配利润, 应交税费,应交增值税 贷、其他应付款 汇算清缴,纳税调增。 答
个税系统已经社保扣税了,发现有误,还可以更正吗 问
你要更正个税还是更正社保? 答
同一控制下吸收合并为什么按账面价值入账 问
因为属于同一集团控制,要按账面价值入账。避免高估或低估,操纵利润 答
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老师你好,我们有分公司和总公司两个账务,分公司有预付出去一笔费用24000,需要做一年的摊销,分公司已经摊销了一个月,后分公司合并到了总公司,那剩余的22000,总公司如何做这笔账务处理?
答: 同学你好,公司合并后账务也就做合并了,后面继续进行月摊销,只是帐务归属到总公司的帐里面了。
分公司成立前发生的费用已入总公司,现在分公司成立后,要把这部分费用剥离出来由分公司自己承担,该如何进行账务处理才合规
答: 您好,挂往来即可,或者总公司给分公司开发票
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
非独立核算的分公司产生的费用(只有费用,没有收入) 年底要划转到总公司 怎么账务处理,
答: 如果单纯的业务,分公司不用账务处理,总部直接记账即可。
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장 신 영 追问
2018-01-19 15:59
邹老师 解答
2018-01-19 15:59
장 신 영 追问
2018-01-19 16:02
邹老师 解答
2018-01-19 16:03