送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2023-09-20 09:54

您好
请问预付款项的时候分录怎么写的
后面业务实际发生了吗

大方的黑裤 追问

2023-09-20 09:54

2021年的预付款,现在确认无票核销,如何进行账务处理呢

大方的黑裤 追问

2023-09-20 09:55

借:预付款  贷:银行存款

大方的黑裤 追问

2023-09-20 09:55

业务实际发生

bamboo老师 解答

2023-09-20 09:55

请问业务是否已经发生了 只是没有取得发票?

大方的黑裤 追问

2023-09-20 09:56

业务已经发生了,发票无法开具

bamboo老师 解答

2023-09-20 09:57

借:管理费用等
贷:预付账款
汇算清缴的时候 没有发票 纳税调增就好了

大方的黑裤 追问

2023-09-20 09:58

科目不用做什么以前年度损益调整是吧 正常无票核销就行是么

bamboo老师 解答

2023-09-20 10:08

是的 不用做什么以前年度损益调整  正常无票核销就行

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相关问题讨论
您好 请问预付款项的时候分录怎么写的 后面业务实际发生了吗
2023-09-20 09:54:12
这种情况一般需要做预提或暂估处理。先确认应付金额,然后借记相关费用或资产科目,贷记预提费用或预付账款。待收到发票时,再冲回预提或暂估,按实际发票金额调整。具体操作需结合公司会计政策和税法规定。
2024-09-19 09:12:28
你好,你收到货物了没有
2024-02-23 10:43:52
您好!不用处理啊。
2017-03-15 14:13:28
转入营业外收入就行了
2023-12-25 17:07:12
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