公司17年租的办公室,月租1000元,没有开发票。请问:1、如果拿收据入账,然后汇算清缴的时候调增,这样操作可以么?2、代房东去税局开发票,我们和房东各需要交哪些税,税率多少啊。现在还能补开17年的发票么
Sugar Plum
于2018-01-22 12:21 发布 665次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-01-22 12:28
1、可以的;2,房东需要交增值税3%,个税2%,房产税12%,可以的
相关问题讨论
1、可以的;2,房东需要交增值税3%,个税2%,房产税12%,可以的
2018-01-22 12:28:58
那需要先做纳税调增,后去税局做纳税调减,改之前这个汇算清缴表了,这个最好是汇算清缴取得比较好
2020-05-14 09:35:55
您好!调增利润,补缴所得税。
2017-03-10 10:30:27
预付账款-房租,然后每个月摊销的
2020-05-27 15:54:28
你好 填写在不允许扣除项目 其他栏次
2019-05-21 17:33:32
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Sugar Plum 追问
2018-01-22 12:30
袁老师 解答
2018-01-22 13:38