凭证是借:应交税费/销项2430087.72 贷:应交税费/进项1886681.38 应交税费/未交增值税 300738.47 ,出去进项年初的余额,未交增值税还差6790.03,这要怎么处理?
菲童牛宝
于2018-01-24 09:21 发布 713次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
相关问题讨论

您是要做应交增值税结转的分录吗?
2018-01-24 09:23:58

借应交税费-应交增值税-销项税额 借交税费-应交增值税-转出未交贷应交税费-应交增值税-进项
2019-02-20 22:06:10

你好!
对的。
2019-02-19 21:57:40

是的,你的分录是对的
2021-03-10 15:18:12

同学你好
是的,是当月认证的
2020-09-25 13:49:41
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