- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
相关问题讨论
您好!提前将8-12月开具的发票,可以先以发票入账,计入待摊费用,然后每月摊销。
2018-08-13 10:03:53
你好,自己保存
2018-01-26 16:59:30
借:固定资产 贷:现金
2019-12-23 12:49:06
你这个是代开普通发票么,不是专票??
2019-10-26 09:40:41
这个是可以去冲红的
账务做反向处理
比如原来做了
借管理费用
贷应付账款
您做一笔负数的
借管理费用(负数)
贷应付账款(负数)
2019-05-20 09:12:40
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