送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2023-10-13 10:14

借预付账款  贷银行存款
借管理费用福利费  贷应付职工薪酬  借应付职工薪酬  贷预付账款

优雅的冰淇淋 追问

2023-10-13 10:18

老师,中间用应付职工薪酬过渡 有什么好处吗

东老师 解答

2023-10-13 10:19

就是这么做规范点

优雅的冰淇淋 追问

2023-10-13 10:20

好的,每个月都要做后面两个分录是吧?

东老师 解答

2023-10-13 10:21

对的,是需要这么做账的

优雅的冰淇淋 追问

2023-10-13 10:22

好的  谢谢老师

东老师 解答

2023-10-13 10:23

不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢

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相关问题讨论
借预付账款 贷银行存款 借管理费用福利费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷预付账款
2023-10-13 10:14:42
借预付账款 贷银行存款 摊销时冲减预付账款
2019-03-25 15:08:16
你好 自如服务费是什么情况 这个房租是公司承担的话做借管理费用-福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款
2019-06-28 19:02:21
这个做管理费用 福利费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷预付账款/待摊费用 借预付账款/待摊费用 贷银行9600
2019-09-05 14:57:17
一、借:长期待摊费用——租赁费 10000 贷:银行存款(或库存现金)10000 二、按月进行摊销处理 借:管理费用——福利费833.33 贷:长期待摊费用——租赁费 833.33
2018-11-06 17:59:54
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